Orden de Compra. Nº
3594-200-TD25
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Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3594-14-FTD25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3594-200-TD25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3594-14-FTD25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T.
69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 200 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T.
69.140.200-2
Dirección de Facturación
O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
Comuna
Portezuelo
Impuesto
61430,61
Dirección de Envío de la Factura
O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COSECHE
Razón Social
COSECHE SPA
R.U.T.
91.139.000-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COSECHE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
LIMPIADOR DE FRENO
$ 4.648,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.648
$ 4.648
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS
$ 2.569,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.569
$ 2.569
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
DESOXIDANTE
$ 4.473,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.473
$ 4.473
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
FILTRO COMPARTIMENTO
$ 36.752,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.752
$ 36.752
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
GRASA
$ 4.196,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.196
$ 4.196
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
APLICADOR SERVICIO PURIFI
$ 20.304,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.304
$ 20.304
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
MANO DE OBRA MANTENCIÓN DE 10.000 KILOMETROS
$ 95.391,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.391
$ 95.391
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
6
Unidad
DEX 2
$ 14.430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.580
$ 86.580
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
FILTRO DE ACEITE
$ 44.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.200
$ 44.200
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
APLICACIÓN DE NITRO FILL
$ 24.204,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.204
$ 24.204
Total Neto
$ 323.317
Descuento
$ 0
Cargos
$ 2
IVA
19
%
$ 61.431
TOTAL OC
$ 384.750
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.