Orden de Compra. Nº
2360-683-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2360-304-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2360-683-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2360-304-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DISAM
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T.
69.150.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
R.U.T.
69.150.800-5
Dirección de Facturación
CALLE BULNES 266, TALCAHUANO
Comuna
Talcahuano
Impuesto
56983,28
Dirección de Envío de la Factura
CALLE BULNES 266, TALCAHUANO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Vitoria
Razón Social
COMERCIAL VITORIA SPA
R.U.T.
77.641.469-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Vitoria
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202301
Agua
6
Bidón
AGUA PURIFICADA SIN GAS
$ 1.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.724
$ 8.724
50201710
Té de hierbas
3
Caja
TE DE HIERBAS SURTIDAS CAJA 100 BOLSAS
$ 4.751,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.253
$ 14.253
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
20
Caja
BON O BON DE CHOCOLATE DE LECHE Y OBLEA RELLENO CON CREMA DE MANI CAJA DE 30 UNIDADES
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.000
$ 140.000
50201713
Bolsitas de te
5
Caja
Te Earl Grey, 50 bolsitas calidad Supremo
$ 5.763,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.815
$ 28.815
50201713
Bolsitas de te
5
Caja
Te negro tipo Chai bolsitas
$ 5.376,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.880
$ 26.880
50201710
Té de hierbas
4
Caja
Te ceylan 100 bolsas
$ 3.081,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.324
$ 12.324
50201709
Café instantáneo
4
Tarro
CAFE INSTANTANEO EN POLVO FORMATO 400 GRS
$ 13.241,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.964
$ 52.964
73131903
Servicios de elaboración de azúcar o productos de azúcar
4
kilogramo
AZUCAR BLANCA GRANULADA
$ 1.174,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.696
$ 4.696
73131903
Servicios de elaboración de azúcar o productos de azúcar
2
Frasco
ENDULZANTE LIQUIDO STEVIA 350 ML SIMILAR IANSA
$ 5.628,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.256
$ 11.256
Total Neto
$ 299.912
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 56.983
TOTAL OC
$ 356.895
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.411.637-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.998.699-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.641.469-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.089.704-1
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.