Orden de Compra. Nº5877-13-AG25 "ADQUISICION DE ARTICULOS DE TONER HP 85A HP LASER JET P1102w Y TONNER HP 30A LASER JET PRO M203 dw SEREMI DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y EL PATRIMONIO REGION DE LOS RÍOS. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5877-12-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5877-13-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE TONER HP 85A HP LASER JET P1102w Y TONNER HP 30A LASER JET PRO M203 dw SEREMI DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y EL PATRIMONIO REGION DE LOS RÍOS. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5877-12-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo de la Cultura y Las Artes Región de Los Ríos
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
R.U.T. 61.979.170-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 207 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
R.U.T. 61.979.170-3
Dirección de Facturación AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234, Valdivia
Comuna Valdivia
Impuesto 77873,4
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234, Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INFOLASER LTDA
Razón Social SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA
R.U.T. 76.023.573-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INFOLASER LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadSEREMI DE LOS RIOS REQUIERE LA COMPRA DE TONER PARA LA SEREMI DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO, REGIÓN DE LOS RÍOS.  $ 409.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.860 $ 409.860
Total Neto $ 409.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.873
TOTAL OC $ 487.733


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.