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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3250-208-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SLIGHT - ADQ. DE MAGNETRON |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
61.102.046-5 |
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Dirección de Facturación |
MUELLE NAVAL TENGLO S/N, KILOMETRO 7 CAMINO CHINQUIHUE. |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
235125 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MUELLE NAVAL TENGLO S/N, KILOMETRO 7 CAMINO CHINQUIHUE. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-04-2024 |
| FACTURACIÓN | SE REQUIERE FACTURACIÓN DE ORDEN DE COMPRA, SEGÚN SIGUIENTES DATOS: NOMBRE: BRS 63 “INGENIERO GEORGE SLIGHT MARSHALL” RUT: 61.954.600-8 DIRECCIÓN: MUELLE NAVAL TENGO, KM 7, CHINQUIHUE, PUERTO MONTT. GIRO: ADMINISTRACIÓN PUBLICA FONO 652438322 CORREO ECARO@ARMADA.CL |
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Proveedor |
MERA VENNIK LTDA. |
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Razón Social |
MERA VENNIK LIMITADA
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R.U.T. |
79.628.730-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MERA VENNIK LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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32141003
| Magnetrones | 1 | Unidad | MAGNETRON 25KW BANDA X SPERRY MARINE P/N MG 5424. | MAGNETRON 25KW BANDA X SPERRY MARINE P/N MG 5424. |
$ 1.223.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.223.000
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$ 1.223.000
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Total Neto
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$ 1.223.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 14.500
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IVA 19 %
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$ 235.125
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$ 1.472.625
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.