Orden de Compra. Nº3250-208-AG24 "SLIGHT - ADQ. DE MAGNETRON"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3250-208-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-04-2024
Nombre de la Orden de Compra SLIGHT - ADQ. DE MAGNETRON
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Facturación MUELLE NAVAL TENGLO S/N, KILOMETRO 7 CAMINO CHINQUIHUE.
Comuna Puerto Montt
Impuesto 235125
Dirección de Envío de la Factura MUELLE NAVAL TENGLO S/N, KILOMETRO 7 CAMINO CHINQUIHUE.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-04-2024
TítuloDescripción
FACTURACIÓN
SE REQUIERE FACTURACIÓN DE ORDEN DE COMPRA, SEGÚN SIGUIENTES DATOS:
NOMBRE: BRS 63 “INGENIERO GEORGE SLIGHT MARSHALL”
RUT: 61.954.600-8
DIRECCIÓN: MUELLE NAVAL TENGO, KM 7, CHINQUIHUE, PUERTO MONTT.
GIRO: ADMINISTRACIÓN PUBLICA
FONO 652438322
CORREO ECARO@ARMADA.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MERA VENNIK LTDA.
Razón Social MERA VENNIK LIMITADA
R.U.T. 79.628.730-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MERA VENNIK LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32141003
Magnetrones1UnidadMAGNETRON 25KW BANDA X SPERRY MARINE P/N MG 5424.MAGNETRON 25KW BANDA X SPERRY MARINE P/N MG 5424. $ 1.223.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.223.000 $ 1.223.000
Total Neto $ 1.223.000
Descuento $ 0
Cargos $ 14.500
IVA  19  % $ 235.125
TOTAL OC $ 1.472.625


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 79.628.730-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.838.306-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.