Orden de Compra. Nº1346282-101-CM25 "Materiales y Útiles de Aseo (para IP-IRC)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1346282-101-CM25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales y Útiles de Aseo (para IP-IRC)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE COQUIMBO
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra Colon N° 641
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 148
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación Juan José Urizar N° 4498, Compañía Alta
Comuna La Serena
Impuesto 326116
Dirección de Envío de la Factura Juan José Urizar N° 4498, Compañía Alta
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ULAP
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ULAP LIMITADA
R.U.T. 77.173.807-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ULAP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR22
TRAPERO REUTILIZABLE VIRUTEX ALGODÓN SIMPLE 50X70 CM UNIDAD REGIÓN IV1000 (1926818) TRAPERO REUTILIZABLE VIRUTEX ALGODÓN SIMPLE 50X70 CM UNIDAD REGIÓN IV(1926818) TRAPERO REUTILIZABLE VIRUTEX ALGODÓN SIMPLE 50X70 CM UNIDAD REGIÓN IV ; Región de Coquimbo ; La Serena; Juan José Urizar N° 4498, Compañía Alta $ 1.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.096.000 $ 1.096.000
0
2239-9-LR22
PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO VIRUTEX PRO RESISTENTE AL CLORO PAQUETE DE UNIDAD REGIÓN IV600 (1918454) PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO VIRUTEX PRO RESISTENTE AL CLORO PAQUETE DE UNIDAD REGIÓN IV(1918454) PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO VIRUTEX PRO RESISTENTE AL CLORO PAQUETE DE UNIDAD REGIÓN IV ; Región de Coquimbo ; La Serena; Juan José Urizar N° 4498, Compañía Alta $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.600 $ 138.600
0
2239-9-LR22
PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO VIRUTEX DESINFECTANTE PAQUETE DE 35 UNIDADES REGIÓN IV200 (1918318) PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO VIRUTEX DESINFECTANTE PAQUETE DE 35 UNIDADES REGIÓN IV(1918318) PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO VIRUTEX DESINFECTANTE PAQUETE DE 35 UNIDADES REGIÓN IV ; Región de Coquimbo ; La Serena; Juan José Urizar N° 4498, Compañía Alta $ 1.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.000 $ 317.000
0
2239-9-LR22
ESPONJA WINKLER LISA C/FIBRA ABRASIVA UNIDAD REGIÓN IV1600 (1903936) ESPONJA WINKLER LISA C/FIBRA ABRASIVA UNIDAD REGIÓN IV(1903936) ESPONJA WINKLER LISA C/FIBRA ABRASIVA UNIDAD REGIÓN IV ; Región de Coquimbo ; La Serena; Juan José Urizar N° 4498, Compañía Alta $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.800 $ 164.800
Total Neto $ 1.716.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 326.116
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.042.516


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.