1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
734-364-TD25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
15-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 734-237-FTD25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
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R.U.T. |
61.607.800-3 |
Dirección de Facturación |
Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique. |
Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
113760,504201563 |
Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ESCOFI LTDA. |
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PARA ESCOLAR Y OFICINA ESCOFI LIMITADA
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R.U.T. |
76.569.006-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ESCOFI LTDA. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43201810
| DVD de sólo lectura | 50 | Disco | SEGÚN PM N° 00433/2025 | DVD-R VERBATIM SEGUN COTIZACÓN N°2648/2025 ADJUNTA |
$ 546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.300
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$ 27.311
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43201808
| CD de sólo lectura | 1000 | Disco | SEGÚN PM N° 00433/2025 | CD-R 700MB PHILIPS, SEGUN COTIZACÓN N°2648/2025 ADJUNTA |
$ 571,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 571.000
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$ 571.429
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Total Neto
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$ 598.739
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 113.761
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$ 712.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.