Orden de Compra. Nº2950-491-SE24 "ARRIENDO MÁQUINA FOTOCOPIADORA"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2950-491-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MÁQUINA FOTOCOPIADORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
R.U.T. 61.102.010-4
Dirección de Unidad de Compra Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.005 del sistema A.F.L..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
R.U.T. 61.102.010-4
Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha
Comuna Valparaíso
Impuesto 394687,19
Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1Unidad no definidaCOPIAS COLOR Y BLANCO Y NEGRO, SEGÚN CONTRATO, CORRESPONDIENTE A FACTURA 737381COPIAS COLOR Y BLANCO Y NEGRO, SEGÚN CONTRATO, CORRESPONDIENTE A FACTURA 737381 $ 2.077.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.077.301 $ 2.077.301
Total Neto $ 2.077.301
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 394.687
TOTAL OC $ 2.471.988