Orden de Compra. Nº1057049-9023-SE25 "PTF FUS . INT 2134 RES EXENTA 3502 DE FECHA 11/12/2023 ADJUDICA SUM INJERTOS OSEOS TENDINEOS PUTTY Y VARIOS DESDE 1057049-233-LR23 FUS 2606/2023 TMT COLUMNA"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-9023-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra PTF FUS . INT 2134 RES EXENTA 3502 DE FECHA 11/12/2023 ADJUDICA SUM INJERTOS OSEOS TENDINEOS PUTTY Y VARIOS DESDE 1057049-233-LR23 FUS 2606/2023 TMT COLUMNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-233-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8504
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 105982
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Enfisa SpA
Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS ENFISA SPA
R.U.T. 77.700.614-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Enfisa SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295507
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos2Unidad no definida267-1101 CHIP DE HUESO ESPONJOSO LIOFILIZADO HUMANO 15CC.267-1101 CHIP DE HUESO ESPONJOSO LIOFILIZADO HUMANO 15CC. 1.2 CHIP DE HUESO ESPONJOSO LIOFILIZADO HUMANO 15CC. PAC $ 278.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 557.800 $ 557.800
Total Neto $ 557.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.982
TOTAL OC $ 663.782


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.