Orden de Compra. Nº1736-2556-SE24 "PAGO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL (SALUD)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-2556-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-09-2024
Nombre de la Orden de Compra PAGO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL (SALUD)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra OC para informar, Art. 3° y 20° Ley de Compras
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.008.000 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Javiera Carrera #736
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JARDIN BAMBINI
Razón Social SOCIEDAD SPINOZ-ROIG LTDA.
R.U.T. 76.360.850-6
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JARDIN BAMBINI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1Unidad no definidaEn relación a pago solicitado a través de memorándum N°2391/2024 de la Dirección de Salud, correspondiente a servicio de sala cuna y jardín infantil "Bambini" otorgados al hijo de la funcionaria Valeria Ortega Mesa, por concepto de mensualidad mes de Agosto 2024. Adjunta facturas 14064, por el valor total de $300.000.-Servicio de sala cuna y jardín infantil "Bambini" otorgados al hijo de la funcionaria Valeria Ortega Mesa, por concepto de mensualidad mes de Agosto 2024. Adjunta facturas 14064, por el valor total de $300.000.- $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 300.000

Justificación de exención de impuesto