1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2688-383-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION CORRECTIVA IMPRESORA CESFAM |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-SALUD |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
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R.U.T. |
69.061.600-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
CARABINEROS DE CHILE N° 2350 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
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R.U.T. |
69.061.600-9 |
Dirección de Facturación |
EL RETAMO 2249 ALGARROBO |
Comuna |
Algarrobo
|
Impuesto |
22033,54 |
Dirección de Envío de la Factura |
EL RETAMO 2249 ALGARROBO |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
WEBPCX |
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS WEBPCX INGENIERI
|
R.U.T. |
76.112.932-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
WEBPCX |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212102
| Impresoras de matriz de puntos | 1 | Unidad no definida | REPARACION BANDEJA DE PAPEL Y UNIDAD DE FUSOR IMPRESORA MFC L6900DW | REPARACION BANDEJA DE PAPEL Y UNIDAD DE FUSOR IMPRESORA MFC L6900DW |
$ 115.966,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 115.966
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$ 115.966
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Total Neto
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$ 115.966
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.034
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$ 138.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.