1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2207-340-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
07-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2207-360-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
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R.U.T. |
61.602.153-2 |
Dirección de Facturación |
Jorge Errázuriz 151 |
Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
113620 |
Dirección de Envío de la Factura |
Jorge Errázuriz 151 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Cristopher Vásquez Espinoza |
Razón Social |
CRISTOPHER CAMILO VASQUEZ ESPINOZA
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R.U.T. |
18.722.760-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cristopher Vásquez Espinoza |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30181501
| Tinas | 1 | Unidad | RECEPTACULO PARA DUCHA URGENCIAS
80*100 CON DESAGUE FIBRA DE VIDRIO Y ACRILICO | |
$ 150.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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40101825
| Calentadores de agua de uso doméstico | 2 | Unidad | CALEFONT 7 LTS. TIRA NATURAL GAS LICUADO | |
$ 125.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250.000
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$ 250.000
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31211510
| Pinturas de imprimación de poliuretano | 2 | Unidad | PINTURA ALTO TRAFICO E IMPERMEABLE COLOR GRIS 16 LTS | |
$ 99.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 198.000
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$ 198.000
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Total Neto
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$ 598.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 113.620
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$ 711.620
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.