Orden de Compra. Nº522-63-AG25 "Adquisición insumos Servicio de Urgencia. Hospital de Litueche"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE LITUECHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 522-63-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición insumos Servicio de Urgencia. Hospital de Litueche
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hosp. de Litueche
Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE
R.U.T. 61.602.152-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 431 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE LITUECHE
R.U.T. 61.602.152-4
Dirección de Facturación Cardenal Caro 728
Comuna Litueche
Impuesto 23529,6
Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 728
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Horario Bodega

Horario Bodega:

Mañana: lunes a Viernes de 08.00 a 12:00 horas

Tarde: Lunes a Jueves de 14:00 a 16:00 horas

              Viernes: 14:00 a 15:00 horas

Despacho

Alternativas de despacho por  Fedex, Chilexpress, Blue Express y Starken

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nordest Group
Razón Social NORDEST GROUP LIMITADA
R.U.T. 76.374.952-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nordest Group
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura4CajaCaja de sutura absorbible 3/0 con aguja 3/8 círculo cortante 20MM de largo hebra 70 CM. Ajustarse a memorandum adjunto.Caja de sutura absorbible 3/0 con aguja 3/8 círculo cortante 20MM de largo hebra 70 CM. Ajustarse a memorandum adjunto. $ 11.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.520 $ 47.520
42312201
Sutura4CajaCaja de sutura absorbible 5/0 con aguja 3/8 círculo cortante 15MM de largo hebra 70 CM. Ajustarse a memorandum adjunto.Caja de sutura absorbible 5/0 con aguja 3/8 círculo cortante 15MM de largo hebra 70 CM. Ajustarse a memorandum adjunto. $ 19.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.320 $ 76.320
Total Neto $ 123.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.530
TOTAL OC $ 147.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.