1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
928-359-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
12-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 928-44-LE24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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928-44-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
Dirección de Facturación |
Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa |
Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
2171705,7 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
www.redesarena.cl |
Razón Social |
ALICIA EUGENIA NUNEZ CABRERA
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R.U.T. |
21.274.328-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
www.redesarena.cl |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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94121505
| Canchas cubiertas o al aire libre | 1 | Unidad | ADQUISICION E INSTALACION DE PARANTES MOVILES REDES Y MALLAS PARA PARQUE DEPORTIVO ESTADIO NACIONAL (SEGUN BASES ADJUNTAS) | de acuerdo a visita tecnica, hemos considerado la cantidad de perfiles solicitados en el proyecto, esto pensado en los fuertes vientos que se presentan en cierta epoca del año, las redes propuestas son las mismas que utilizamos en los juegos Panamericano |
$ 11.430.030,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.430.030
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$ 11.430.030
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Total Neto
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$ 11.430.030
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.171.706
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$ 13.601.736
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.