Orden de Compra. Nº2676-287-AG25 "CONTENEDORES DE 120 LTS., DIMAP, MEMO 62, ENTREGAR EN TENIENTE BISSON 549, C.ÁGIL2676-131-COT25, VFV"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2676-287-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra CONTENEDORES DE 120 LTS., DIMAP, MEMO 62, ENTREGAR EN TENIENTE BISSON 549, C.ÁGIL2676-131-COT25, VFV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753
Comuna Independencia
Impuesto 127474,8
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTRGAR EB TENIENTE BISSON 549, DIMAP, KARLA LLANOSENTRGAR EB TENIENTE BISSON 549, DIMAP, KARLA LLANOS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGR SPA
Razón Social INVERSIONES AGR SPA
R.U.T. 77.201.637-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131703
Recipientes para residuos sanitarios20Unidad20 CONTENEDORES DE 120 LTS. COLOR CAFÉ (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA CHILENA NCH 3322 DE LOS COLORES DE RECICLAJE EN CHILE) ADEMÁS SE DEBE INCLUIR EL LOGO MUNICIPAL. SE DEBE ENVIAR COTIZACIÓN FORMAL IDEM A LO SOLICITADO Y CON DATOS DEL PROVEEDOR ACTUALIZADOS.20 CONTENEDORES DE 120 LTS. COLOR CAFÉ (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA CHILENA NCH 3322 DE LOS COLORES DE RECICLAJE EN CHILE) ADEMÁS SE DEBE INCLUIR EL LOGO MUNICIPAL. $ 33.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.920 $ 670.920
Total Neto $ 670.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.475
TOTAL OC $ 798.395


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.