1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
623339-10-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
14-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCEQ |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Escuela de Equitación - EEQ |
Razón Social |
Ejercito de Chile |
R.U.T. |
61.980.030-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile |
R.U.T. |
61.980.030-3 |
Dirección de Facturación |
Av, Larraguibel S/N Campo Militar San Isidro |
Comuna |
Quillota
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Impuesto |
140600 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av, Larraguibel S/N Campo Militar San Isidro |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
COMERCIAL CATIRE SPA |
Razón Social |
COMERCIAL CATIRE SPA
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R.U.T. |
77.677.922-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL CATIRE SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad | TONER HP 26A NEGRO ORIGINAL | |
$ 47.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.000
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$ 94.000
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44103103
| Tóner | 20 | Unidad | TONER BROTHER TN1060 NEGRO ORIGINAL | |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 400.000
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$ 400.000
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60131405
| Tambores | 6 | Unidad | TAMBOR BROTHER DR 1060 ORIGINAL | |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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44121904
| Rellenos de tinta | 4 | Pack | PACK 4 COLORES TINTA EPSON 664 ORIGINAL | |
$ 24.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 96.000
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$ 96.000
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Total Neto
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$ 740.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 140.600
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$ 880.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.