Orden de Compra. Nº3145-210-AG25 "001-002-011//002/ GBA SA 21 27-3 ADQ. UTILES DE ASEO CAS. CAV. SOLTEROS(212-COT25)"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-210-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 001-002-011//002/ GBA SA 21 27-3 ADQ. UTILES DE ASEO CAS. CAV. SOLTEROS(212-COT25)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002020001002011044140012152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación CASINO DE OFICIALES CAVANCHA, AVENIDA ARTURO PRAT N° 2740. (FRENTE CASINO DE JUEGOS)
Comuna Iquique
Impuesto 62288,65
Dirección de Envío de la Factura CASINO DE OFICIALES CAVANCHA, AVENIDA ARTURO PRAT N° 2740. (FRENTE CASINO DE JUEGOS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iterlog Spa
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA
R.U.T. 76.504.304-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Iterlog Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131604
Escobas1CajaRED BUFFIND PAD (VIRUTILLA REDONDA 17") PARA MAQ. ABRILLANTADORA 05 UNIDADES.  $ 6.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.839 $ 6.839
47131604
Escobas1CajaWHITE BUFFIND PAD (VIRUTILLA REDONDA 17") PARA MAQ. ABRILLANTADORA 05 UNIDADES.  $ 6.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.939 $ 6.939
47131604
Escobas1UnidadMOPA TIPO AVIÓN 90 CM.  $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723
47131604
Escobas4UnidadREPUESTO MOPA AVIÓN 90 CM.  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.488 $ 18.488
12161803
Aerosoles10UnidadDESINFECTANTE EN AEROSOL LYSOFORM O EQ. EN CALIDAD  $ 1.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.810 $ 18.810
12161803
Aerosoles10UnidadINSECTICIDA MATA ARAÑAS Y BARATAS BAYGON O EQ. EN CALIDAD  $ 1.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.550 $ 17.550
47131604
Escobas5UnidadMOPA FREGONA  $ 2.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.585 $ 11.585
47131604
Escobas4UnidadESCOBILLON VIRUTEX O EQ. CALIDAD.  $ 1.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.276 $ 7.276
47131604
Escobas1UnidadGOMA BARRE AGUA GRANDE  $ 8.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.151 $ 8.151
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadLIMPIADOR EN CREMA 750 ML.  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadCLORO CONCENTRADO TRADICIONAL 4000 CC.  $ 2.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.585 $ 11.585
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadCLORO GEL EXCELL 900 CC.  $ 1.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.550 $ 6.550
47131805
Limpiadores de uso general4UnidadCERA INDUSTRIAL INCOLORA PISO 5 LITROS.  $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
47131805
Limpiadores de uso general7UnidadLIMPIA PISOS AROMÁTICO 5 LITROS  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.550
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadLIQUIDO ATRAPA POLVO 5 LITROS  $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
47131805
Limpiadores de uso general4UnidadLIMPIAVIDRIOS 5 LITROS  $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.800 $ 18.800
12161803
Aerosoles2UnidadAIRWICK ELÉCTRICO LED FULL 1 APARATO (INCLUYE 07 REPUESTOS)  $ 2.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.978 $ 5.978
47121701
Bolsas de basura10UnidadROLLO BOLSA DE BASURA CARGA PESADA 110 X 120 05 UNIDADES  $ 2.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.840 $ 28.840
47131502
Paños de limpieza5PaquetePAÑO ESPONJA LIMPIA SUPERFICIES SPONGI 6 UNIDADES  $ 3.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.845 $ 17.845
14111703
Toallas de papel6PaqueteTOALLA DE PAPEL JUMBO TECNOPAPEL PAQ. 02 UNIDADES  $ 5.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.548 $ 31.548
47121701
Bolsas de basura6RolloBOLSA DE BASURA 80 X 110 20 UNIDADES  $ 1.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.044 $ 10.044
Total Neto $ 327.835
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.289
TOTAL OC $ 390.124


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.