Orden de Compra. Nº
3145-210-AG25
"
001-002-011//002/ GBA SA 21 27-3 ADQ. UTILES DE ASEO CAS. CAV. SOLTEROS(212-COT25)
"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3145-210-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
001-002-011//002/ GBA SA 21 27-3 ADQ. UTILES DE ASEO CAS. CAV. SOLTEROS(212-COT25)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ala Base N°4
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002020001002011044140012152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Facturación
CASINO DE OFICIALES CAVANCHA, AVENIDA ARTURO PRAT N° 2740. (FRENTE CASINO DE JUEGOS)
Comuna
Iquique
Impuesto
62288,65
Dirección de Envío de la Factura
CASINO DE OFICIALES CAVANCHA, AVENIDA ARTURO PRAT N° 2740. (FRENTE CASINO DE JUEGOS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Iterlog Spa
Razón Social
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA
R.U.T.
76.504.304-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Iterlog Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131604
Escobas
1
Caja
RED BUFFIND PAD (VIRUTILLA REDONDA 17") PARA MAQ. ABRILLANTADORA 05 UNIDADES.
$ 6.839,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.839
$ 6.839
47131604
Escobas
1
Caja
WHITE BUFFIND PAD (VIRUTILLA REDONDA 17") PARA MAQ. ABRILLANTADORA 05 UNIDADES.
$ 6.939,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.939
$ 6.939
47131604
Escobas
1
Unidad
MOPA TIPO AVIÓN 90 CM.
$ 6.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.723
$ 6.723
47131604
Escobas
4
Unidad
REPUESTO MOPA AVIÓN 90 CM.
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.488
$ 18.488
12161803
Aerosoles
10
Unidad
DESINFECTANTE EN AEROSOL LYSOFORM O EQ. EN CALIDAD
$ 1.881,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.810
$ 18.810
12161803
Aerosoles
10
Unidad
INSECTICIDA MATA ARAÑAS Y BARATAS BAYGON O EQ. EN CALIDAD
$ 1.755,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.550
$ 17.550
47131604
Escobas
5
Unidad
MOPA FREGONA
$ 2.317,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.585
$ 11.585
47131604
Escobas
4
Unidad
ESCOBILLON VIRUTEX O EQ. CALIDAD.
$ 1.819,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.276
$ 7.276
47131604
Escobas
1
Unidad
GOMA BARRE AGUA GRANDE
$ 8.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.151
$ 8.151
47131805
Limpiadores de uso general
3
Unidad
LIMPIADOR EN CREMA 750 ML.
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.650
$ 4.650
47131805
Limpiadores de uso general
5
Unidad
CLORO CONCENTRADO TRADICIONAL 4000 CC.
$ 2.317,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.585
$ 11.585
47131805
Limpiadores de uso general
5
Unidad
CLORO GEL EXCELL 900 CC.
$ 1.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.550
$ 6.550
47131805
Limpiadores de uso general
4
Unidad
CERA INDUSTRIAL INCOLORA PISO 5 LITROS.
$ 17.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.000
$ 68.000
47131805
Limpiadores de uso general
7
Unidad
LIMPIA PISOS AROMÁTICO 5 LITROS
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.550
$ 11.550
47131805
Limpiadores de uso general
1
Unidad
LIQUIDO ATRAPA POLVO 5 LITROS
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.084
$ 10.084
47131805
Limpiadores de uso general
4
Unidad
LIMPIAVIDRIOS 5 LITROS
$ 4.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.800
$ 18.800
12161803
Aerosoles
2
Unidad
AIRWICK ELÉCTRICO LED FULL 1 APARATO (INCLUYE 07 REPUESTOS)
$ 2.989,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.978
$ 5.978
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad
ROLLO BOLSA DE BASURA CARGA PESADA 110 X 120 05 UNIDADES
$ 2.884,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.840
$ 28.840
47131502
Paños de limpieza
5
Paquete
PAÑO ESPONJA LIMPIA SUPERFICIES SPONGI 6 UNIDADES
$ 3.569,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.845
$ 17.845
14111703
Toallas de papel
6
Paquete
TOALLA DE PAPEL JUMBO TECNOPAPEL PAQ. 02 UNIDADES
$ 5.258,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.548
$ 31.548
47121701
Bolsas de basura
6
Rollo
BOLSA DE BASURA 80 X 110 20 UNIDADES
$ 1.674,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.044
$ 10.044
Total Neto
$ 327.835
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.289
TOTAL OC
$ 390.124
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
9.454.737-7
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.