Orden de Compra. Nº2211-204-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-284-COT25 TINETAS SOL 105 DIDECO (CASA DE LA FAMILIA) "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2211-204-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-284-COT25 TINETAS SOL 105 DIDECO (CASA DE LA FAMILIA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Facturación Palmira Romano Sur Nº 340
Comuna Limache
Impuesto 47027,28
Dirección de Envío de la Factura Palmira Romano Sur Nº 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Compañía Maderera Chacabuco Ltda.
Razón Social CIA MADERERA CHACABUCO LTDA
R.U.T. 80.202.000-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Compañía Maderera Chacabuco Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadTARRO COLOR CAFE DE 2 LITROS LATEX AL AGUA   $ 21.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.430 $ 21.430
42295421
Soluciones de pintura o fregado para preparación quirúrgica1UnidadTARRO DE BARNIZ MARINO DE 2 LITROS   $ 19.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.286 $ 19.286
11111601
Yeso1UnidadSACO DE YESO DE 25 KG   $ 6.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.681 $ 6.681
31201602
Pastas5UnidadPASTA MURO DE 1 KG  $ 1.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.920 $ 5.920
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLO CHIPORRO 5 X 18 CM  $ 2.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.786 $ 6.786
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS 4 PULGADAS   $ 3.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.332 $ 10.332
31191501
Papeles de lija4UnidadLIJAS DE GRANO 100 FINAS   $ 453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.812 $ 1.812
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadBOTELLA DILUYENTE DE 1 LITRO   $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765
31211501
Pinturas al esmalte3UnidadTINETA COLOR BLANCO 20 LITROS LATEX AL AGUA   $ 42.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.500 $ 127.500
Total Neto $ 202.512
Descuento $ 0
Cargos $ 45.000
IVA  19  % $ 47.027
TOTAL OC $ 294.539


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.