Orden de Compra. Nº
2211-204-AG25
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-284-COT25 TINETAS SOL 105 DIDECO (CASA DE LA FAMILIA)
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2211-204-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-284-COT25 TINETAS SOL 105 DIDECO (CASA DE LA FAMILIA)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T.
69.061.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T.
69.061.100-7
Dirección de Facturación
Palmira Romano Sur Nº 340
Comuna
Limache
Impuesto
47027,28
Dirección de Envío de la Factura
Palmira Romano Sur Nº 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Compañía Maderera Chacabuco Ltda.
Razón Social
CIA MADERERA CHACABUCO LTDA
R.U.T.
80.202.000-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Compañía Maderera Chacabuco Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
TARRO COLOR CAFE DE 2 LITROS LATEX AL AGUA
$ 21.430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.430
$ 21.430
42295421
Soluciones de pintura o fregado para preparación quirúrgica
1
Unidad
TARRO DE BARNIZ MARINO DE 2 LITROS
$ 19.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.286
$ 19.286
11111601
Yeso
1
Unidad
SACO DE YESO DE 25 KG
$ 6.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.681
$ 6.681
31201602
Pastas
5
Unidad
PASTA MURO DE 1 KG
$ 1.184,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.920
$ 5.920
31211906
Rodillos de pintar
3
Unidad
RODILLO CHIPORRO 5 X 18 CM
$ 2.262,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.786
$ 6.786
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHAS 4 PULGADAS
$ 3.444,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.332
$ 10.332
31191501
Papeles de lija
4
Unidad
LIJAS DE GRANO 100 FINAS
$ 453,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.812
$ 1.812
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Unidad
BOTELLA DILUYENTE DE 1 LITRO
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.765
$ 2.765
31211501
Pinturas al esmalte
3
Unidad
TINETA COLOR BLANCO 20 LITROS LATEX AL AGUA
$ 42.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.500
$ 127.500
Total Neto
$ 202.512
Descuento
$ 0
Cargos
$ 45.000
IVA
19
%
$ 47.027
TOTAL OC
$ 294.539
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.