Orden de Compra. Nº557974-39-AG25 "504/11 // 509/01 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-28-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557974-39-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-02-2025
Nombre de la Orden de Compra 504/11 // 509/01 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-28-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA DE SALUD
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 504/11 // 509/01 del sistema Proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación  BAQUEDANO 960
Comuna Quilpué
Impuesto 74100
Dirección de Envío de la Factura  BAQUEDANO 960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-03-2025
TítuloDescripción
CONTACTO PAGO FACTURAS

  • Almendra Sánchez
  • almendra.sanchez@salud.cmq.cl
  • Celular: 988377697
  • Teléfono: 323140400 Anexo 4311

CONTACTO CECOSF EL RETIRO: KARLA RODRIGUEZ
           GLADYS CORTES

CONSULTORIO POMPEYA: MONICA LOBOS
DIRECCION DE DESPACHOCECOSF EL RETIRO: AVDA EL RETIRO 607, QUILPUE
CONSULTORIO POMPEYA: FRODDEN 01721, POMPEYA, QUILPUE
HORARIO DE ATENCION08 A 16 HRS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BioTecnica
Razón Social BIOTECNICA SPA
R.U.T. 77.056.648-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BioTecnica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151701
Sillas de examen dental o piezas o accesorios relacionados1Unidad509-01 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SILLÓN BRACKET, MANTENCIÓN CORRECTIVA DEL BLOCK Y PASO DE ÁGUA DEL SILLÓN, MODELO FLIGHT DENTAL SYSTEMS DIRECCIÓN: Av. El Retiro 607, Quilpué ($250.000). SE DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL FACTURACION POR ESTABLECIMIENTO  $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
42151701
Sillas de examen dental o piezas o accesorios relacionados2Unidad504-11 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE 2 SILLONES DENTALES BOX 16 Y 17 EN CONSULTORIO POMPEYA, DIRECCIÓN: Frodden 1721, Pompeya, Quilpué (Presupuesto $250.000). SE DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL FACTURACION POR ESTABLECIMIENTO  $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 390.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.100
TOTAL OC $ 464.100


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.602.173-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.