Orden de Compra. Nº2974-72-CM25 "(CSOF) Orden de Compra: 2974-72-CM25 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (49/2025)"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2974-72-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-02-2025
Nombre de la Orden de Compra (CSOF) Orden de Compra: 2974-72-CM25 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (49/2025)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar Social
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004065005031001044136012152201001001 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS -
Comuna El Bosque
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS -
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HUERTOS DEL SUR
Razón Social COMERCIAL HUERTOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.359.104-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HUERTOS DEL SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LR17
VERDURA CONSERVA WASIL PALMITOS ENTEROS TARRO 400 G UNIDAD RM240 (1429647) VERDURA CONSERVA WASIL PALMITOS ENTEROS TARRO 400 G UNIDAD RM(1429647) VERDURA CONSERVA WASIL PALMITOS ENTEROS TARRO 400 G UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Bernardo; Gran Avenida #11087 Paradero 37 Club de Suboficiales $ 2.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644.160 $ 644.160
0
2239-7-LR17
CAFE SACHET NESCAFE STICK 1,8 G CAJA 96 UNIDADES RM12 (1450377) CAFE SACHET NESCAFE STICK 1,8 G CAJA 96 UNIDADES RM(1450377) CAFE SACHET NESCAFE STICK 1,8 G CAJA 96 UNIDADES RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Bernardo; Gran Avenida #11087 Paradero 37 Club de Suboficiales $ 10.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.520 $ 122.520
0
2239-7-LR17
AJI EN CREMA DON JUAN CHILENO BOLSA 1K UNIDAD RM50 (1454217) AJI EN CREMA DON JUAN CHILENO BOLSA 1K UNIDAD RM(1454217) AJI EN CREMA DON JUAN CHILENO BOLSA 1K UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Bernardo; Gran Avenida #11087 Paradero 37 Club de Suboficiales $ 1.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.350 $ 89.350
0
2239-7-LR17
CURRY GOURMET BOLSA 15 G UNIDAD RM150 (1431342) CURRY GOURMET BOLSA 15 G UNIDAD RM(1431342) CURRY GOURMET BOLSA 15 G UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Bernardo; Gran Avenida #11087 Paradero 37 Club de Suboficiales $ 291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.650 $ 43.650
Total Neto $ 899.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 899.680

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.