Orden de Compra. Nº952752-330-SE24 "PRORROGA SERVICIO DE TRASLADO ESCUELA DARIO SALAS,ENRIQUE SORO,LICEO SAN PEDRO Y MICHAIHUE CON SUBVENCION NORMAL"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 952752-330-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-08-2024
Nombre de la Orden de Compra PRORROGA SERVICIO DE TRASLADO ESCUELA DARIO SALAS,ENRIQUE SORO,LICEO SAN PEDRO Y MICHAIHUE CON SUBVENCION NORMAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 952752-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208007002 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES ISR LIMITADA
Razón Social TRANSPORTES ISR LIMITADA
R.U.T. 76.520.886-6
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTES ISR LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados3Unidad no definidaSERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA DARIO SALAS CON SUBVENCION NORMAL. DEL 08 DE JULIO A 8 DE OCTUBRE 2024SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA DARIO SALAS CON SUBVENCION NORMAL. DEL 08 DE JULIO A 8 DE OCTUBRE 2024 $ 1.990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970.000 $ 5.970.000
78111803
Servicios de autobuses contratados3Unidad no definidaSERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA ENRIQUE SORO CON SUBVENCION NORMAL. DEL 08 DE JULIO A 8 DE OCTUBRE 2024SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA ENRIQUE SORO CON SUBVENCION NORMAL. DEL 08 DE JULIO A 8 DE OCTUBRE 2024 $ 1.990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970.000 $ 5.970.000
78111803
Servicios de autobuses contratados3Unidad no definidaSERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS LICEO SAN PEDRO CON SUBVENCION NORMAL. DEL 08 DE JULIO A 8 DE OCTUBRE 2024SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS LICEO SAN PEDRO CON SUBVENCION NORMAL. DEL 08 DE JULIO A 8 DE OCTUBRE 2024 $ 1.990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970.000 $ 5.970.000
78111803
Servicios de autobuses contratados3Unidad no definidaSERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS COLEGIO MICHAIHUE CON SUBVENCION NORMAL. DEL 08 DE JULIO A 8 DE OCTUBRE 2024SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS COLEGIO MICHAIHUE CON SUBVENCION NORMAL. DEL 08 DE JULIO A 8 DE OCTUBRE 2024 $ 1.990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970.000 $ 5.970.000
Total Neto $ 23.880.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 23.880.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.