1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2733-659-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
18-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA ESTUDIANTES, SOLICITADO POR ESCUELA EMILIA LASCAR. // Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2733-717-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
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R.U.T. |
69.071.700-K |
Dirección de Facturación |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
Comuna |
Peñaflor
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Impuesto |
292410 |
Dirección de Envío de la Factura |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ATAVICO SpA |
Razón Social |
ATAVICO CHILE SPA
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R.U.T. |
77.508.156-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ATAVICO SpA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 108 | Unidad | galvano de base y soporte de madera con logo de escuela y grabado de leyenda a definir. Base de 10 x 5 cm aproximadamente altura de 10 a 12 cm aproximados / Estímulo para estudiantes destacados / coordinar con director logo y leyenda. | SEGUN COTIZACION ADJUNTA |
$ 14.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.539.000
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$ 1.539.000
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Total Neto
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$ 1.539.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 292.410
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$ 1.831.410
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.