Orden de Compra. Nº4489-5-AG25 "CNR_ ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO EN EL MARCO DEL CONVENIO CNR – SEREMI DE AGRICULTURA REGIÓN DE COQUIMBO "
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4489-5-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra CNR_ ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO EN EL MARCO DEL CONVENIO CNR – SEREMI DE AGRICULTURA REGIÓN DE COQUIMBO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI IV Región
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULT
R.U.T. 61.301.000-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULT
R.U.T. 61.301.000-9
Dirección de Facturación Pedro Pablo Muñoz N° 200, La Serena Región Coquimbo
Comuna La Serena
Impuesto 25786,61
Dirección de Envío de la Factura Pedro Pablo Muñoz N° 200, La Serena Región Coquimbo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PACHINGO
Razón Social PACHINGO GLOBAL GROUP SPA
R.U.T. 76.889.443-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PACHINGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas65UnidadSe requiere la compra de los productos con al menos las siguientes características: Se acompaña y señala en archivo adjunto.  $ 2.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.720 $ 135.720
Total Neto $ 135.720
Descuento $ 1
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.787
TOTAL OC $ 161.506


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.