1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3474-671-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
30-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CARRO DE ASPIRANTE DE SERVICIO ESCAR |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
|
R.U.T. |
61.979.960-7 |
Dirección de Facturación |
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa |
Comuna |
Ñuñoa
|
Impuesto |
71288 |
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
06-09-2024 |
|
Proveedor |
PROPESCA S A |
Razón Social |
PROPESCA S A
|
R.U.T. |
94.757.000-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
PROPESCA S A |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 4 | Unidad | NEUMATICOS PARA CARRO DE SERVICIO DE ASPITANTES A OFICIAL DE SERVICIO ESCAR | |
$ 93.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 375.200
|
$ 375.200
|
|
Total Neto
|
$ 375.200
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 71.288
|
$ 446.488
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.