1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1256505-88-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
16-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESCUELA CGR Y VIÑA TAGUA TAGUA, DE ABRIL A DICIEMBRE 2025 DESDE 1256505-18-LP25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
1256505-18-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE |
Razón Social |
CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE |
R.U.T. |
71.015.300-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat #821 San Vicente T.T. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE |
R.U.T. |
71.015.300-0 |
Dirección de Facturación |
Arturo Prat #821 San Vicente T.T. |
Comuna |
San Vicente de Tagua Tagua
|
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat #821 San Vicente T.T. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ANDRES ESTEBAN ALAMOS HERNANDEZ |
Razón Social |
ANDRES ESTEBAN ALAMOS HERNANDEZ
|
R.U.T. |
17.778.706-K |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
ANDRES ESTEBAN ALAMOS HERNANDEZ |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados | 1 | Unidad | LÍNEA 1, correspondiente a “SERVICIO BUS PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESCUELA CARMEN GALLEGOS PERIODO ABRIL-DICIEMBRE 2025”. | LÍNEA 1, correspondiente a “SERVICIO TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESCUELA CARMEN GALLEGOS PERIODO ABRIL-DICIEMBRE 2025”. |
$ 11.700.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.700.000
|
$ 11.700.000
|
78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados | 1 | Unidad | LÍNEA 7, correspondiente a “SERVICIO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA ESCUELA VIÑA TAGUA TAGUA TRAMO 2, PERIODO ABRIL-DICIEMBRE 2025”. | LÍNEA 7, correspondiente a “SERVICIO DE FURGÓN ESCOLAR PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA ESCUELA VIÑA TAGUA TAGUA TRAMO 2, PERIODO ABRIL-DICIEMBRE 2025”. |
$ 7.650.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.650.000
|
$ 7.650.000
|
|
Total Neto
|
$ 19.350.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
$ 19.350.000
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.