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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2145-122-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Centro Dialisis Colaciones Pacientes -Orden de Com |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
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R.U.T. |
61.606.409-6 |
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Dirección de Facturación |
Arauco 400, Los Vilos |
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Comuna |
Los Vilos
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Impuesto |
71916,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arauco 400, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-02-2025 |
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Proveedor |
RODRIGO ALEXIS CORREA JEREZ |
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Razón Social |
RODRIGO ALEXIS CORREA JEREZ
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R.U.T. |
12.773.765-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RODRIGO ALEXIS CORREA JEREZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24111503
| Bolsas de plástico | 1000 | Unidad | Bolsas plasticas 40x60 cm | Bolsas plasticas 40x60 cm |
$ 118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 118.000
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$ 118.000
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 162 | Unidad | Galleta Soda Cubo 54g
| Galleta Soda Cubo 54g
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$ 286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.332
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$ 46.332
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50202303
| Jugos y néctar concentrados | 36 | Unidad | Compota Vivo 90 g
| Compota Vivo 90 g
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$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.120
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$ 15.120
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 696 | Unidad | Jugo vivo 0% azucar 190 ml
| Jugo vivo 0% azucar 190 ml
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$ 286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 199.056
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$ 199.056
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Total Neto
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$ 378.508
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.917
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$ 450.425
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.