Orden de Compra. Nº2145-122-AG25 "Centro Dialisis Colaciones Pacientes -Orden de Com"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2145-122-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Centro Dialisis Colaciones Pacientes -Orden de Com
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Los Vilos
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
R.U.T. 61.606.409-6
Dirección de Unidad de Compra Arauco 400, Los Vilos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 143
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
R.U.T. 61.606.409-6
Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 71916,52
Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RODRIGO ALEXIS CORREA JEREZ
Razón Social RODRIGO ALEXIS CORREA JEREZ
R.U.T. 12.773.765-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RODRIGO ALEXIS CORREA JEREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico1000UnidadBolsas plasticas 40x60 cmBolsas plasticas 40x60 cm $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos162UnidadGalleta Soda Cubo 54g Galleta Soda Cubo 54g $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.332 $ 46.332
50202303
Jugos y néctar concentrados36UnidadCompota Vivo 90 g Compota Vivo 90 g $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
50202304
Jugos y néctar envasados696UnidadJugo vivo 0% azucar 190 ml Jugo vivo 0% azucar 190 ml $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.056 $ 199.056
Total Neto $ 378.508
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.917
TOTAL OC $ 450.425


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.