1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1158-103-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Reparación de sistema de freno para camioneta Chevrolet DMAX |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
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R.U.T. |
61.308.000-7 |
Dirección de Facturación |
Coquimbo 842 |
Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
59850 |
Dirección de Envío de la Factura |
Coquimbo 842 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
28-08-2024 |
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Proveedor |
G.M.A |
Razón Social |
VENTA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES MANTENCION Y REPARACION MECANICA A TERRENO SARA ARAYA E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.361.653-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
G.M.A |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25171718
| Kits de reparación de frenos | 1 | Unidad | - cambio de bomba de freno.
- reparación cañerías traseras de freno.
-liquido de freno.
-mano de obra
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$ 315.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 315.000
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$ 315.000
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Total Neto
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$ 315.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.850
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$ 374.850
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.