Orden de Compra. Nº2583-871-SE23 "SOPE 360/SERVICIO DE EMPASTADO DE DECRETOS ALCALDICIOS,OFICIOS,ACTAS DE CONCEJO Y ACUERDOS/SECRETARIA MUNICIPAL/CFM. DESDE 2583-350-L123/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-350-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-871-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-08-2023
Nombre de la Orden de Compra SOPE 360/SERVICIO DE EMPASTADO DE DECRETOS ALCALDICIOS,OFICIOS,ACTAS DE CONCEJO Y ACUERDOS/SECRETARIA MUNICIPAL/CFM. DESDE 2583-350-L123/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-350-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2583-350-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207003 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO)
Comuna Maipú
Impuesto 870167,89
Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor winner publicidad
Razón Social MARIO EUGENIO URBINA LUCERO
R.U.T. 4.855.452-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal winner publicidad
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento1UnidadEl empaste deberá ser PASTA COMPLETA, cada tomo tendrá su número correlativo. SEGUN DETALLE ADJUNTO. SE REALIZA ORDEN DE COMPRA HASTA EL TOPE DEL PRESUPUESTO.Cosidos a mano con hilo algodón y encolados con adhesivo S 600 Contratapa de Papel de guarda Nº 9 libre de ácido. Tapas en cartón piedra importado 3 mm Lomo y tapas forrados enteros en vinilo importado, color por definir Lomos con textos dorados al f $ 4.579.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.579.831 $ 4.579.831
Total Neto $ 4.579.831
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 870.168
TOTAL OC $ 5.449.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.