Orden de Compra. Nº2736-351-AG24 "Materiales de Librería para Talleres de CC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2736-351-AG24
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Librería para Talleres de CC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 509
Comuna Angol
Impuesto 144800,9
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 509
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Didácticos Arcoiris
Razón Social JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL
R.U.T. 6.811.617-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Didácticos Arcoiris
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta1UnidadMateriales de librería como, Bolígrafos, Cartulinas, Cuadernos, Corrector, Marcadores, entre otras cosas, según listado (N°01) y especificaciones técnicas adjuntas, para taller de "Mapudungun Infato-Juvenil", proveedor debe ofertar por la totalidad del listado adjunto, enviando detalle de su oferta, con despacho a Pedro Aguirre Cerda 509, Municipalidad de Angol. Proveedor adjudicado deberá realizar una factura por cada listado.Materiales de librería como, Bolígrafos, Cartulinas, Cuadernos, Corrector, Marcadores, entre otras cosas, según listado (N°01) y especificaciones técnicas adjuntas, para taller de "Mapudungun Infato-Juvenil" $ 415.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.056 $ 415.056
44121701
Lápiz pasta1UnidadMateriales de librería como, Bolígrafos, Cartulinas, Cuadernos, Corrector, Marcadores, Pinceles, Carpetas Plástificadas, entre otras cosas, según listado (N° 02) y especificaciones técnicas adjuntas, para talleres que imparte el Centro Cultural, proveedor debe ofertar por la totalidad del listado adjunto, enviando detalle de su oferta, con despacho a Pedro Aguirre Cerda 509, Municipalidad de Angol. Proveedor adjudicado deberá realizar una factura por cada listado.Materiales de librería como, Bolígrafos, Cartulinas, Cuadernos, Corrector, Marcadores, Pinceles, Carpetas Plástificadas, entre otras cosas, según listado (N° 02) y especificaciones técnicas adjuntas, para talleres que imparte el Centro Cultural $ 347.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.054 $ 347.054
Total Neto $ 762.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 144.801
TOTAL OC $ 906.911


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.399.254-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 6.811.617-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.409.988-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto