Orden de Compra. Nº1126922-1659-AG24 "RBD 22519 SEP PG02 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COLEGIO MIRADOR DEL LAGO DE LA COMUNA DE PUERTO VARAS."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-1659-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2024
Nombre de la Orden de Compra RBD 22519 SEP PG02 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COLEGIO MIRADOR DEL LAGO DE LA COMUNA DE PUERTO VARAS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2119
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HERNAN RODRIGO
Razón Social HERNÁN RODRIGO GONZÁLEZ JARA
R.U.T. 9.852.571-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HERNAN RODRIGO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSe requiere traslado para 13 pasajeros del Colegio Mirador del Lago de la comuna de Puerto Varas, para el día 07 de agosto, con destino a canchas Mirador de Puerto Varas. Horario de salida desde el establecimiento a las 09:00 hrs. Retorno de los estudiantes al establecimiento 12:00 hrs aprox.  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 50.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 50.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.279.411-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.487.218-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 15.903.181-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.759.265-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.042.502-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.980.895-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.982.292-3 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 9.852.571-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.