Orden de Compra. Nº
5394-690-AG24
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA TALLERES CON CARGO AL PROYECTO MAG22992, SOL. 145961
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5394-690-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA TALLERES CON CARGO AL PROYECTO MAG22992, SOL. 145961
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
PROYECTOS CON TERCEROS (D/583)
Razón Social
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T.
71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 145961 del sistema Contable Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T.
71.133.700-8
Dirección de Facturación
AVENIDA BULNES 01855
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
77113,4
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
alejandra pinto
Razón Social
ALEJANDRA PAOLA PINTO GALINDO
R.U.T.
14.228.829-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
alejandra pinto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52152006
Bandejas o fuentes domésticas
1
Global
MATERIALES E INSUMOS VARIOS (15 ITEMS), DE ACUERDO A DETALLE EN COTIZACIÓN N°119 ADJUNTA.
MATERIALES E INSUMOS VARIOS (15 ITEMS), DE ACUERDO A DETALLE EN COTIZACIÓN N°119 ADJUNTA.
$ 405.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 405.860
$ 405.860
Total Neto
$ 405.860
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 77.113
TOTAL OC
$ 482.973
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
14.228.829-k
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.950.344-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.171.381-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.171.381-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.184.368-9
Ver adjunto