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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057499-320-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057499-128-COT24 Coffe break para los días 23 y 24 de mayo para Capacitación Ley 18.834 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
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R.U.T. |
61.608.108-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa # 3453 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
221730 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa # 3453 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-05-2024 |
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Proveedor |
BANQUETERIA LA CHILENA |
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Razón Social |
SERVICIOS DE EVENTOS Y ARRIENDOS LA CHILENA SPA
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R.U.T. |
77.668.959-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BANQUETERIA LA CHILENA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 300 | Unidad | Coffe break, el Servicio debe contener como mínimo: Café en grano y Café instantáneo - te - Leche sin lactosa para cortar - Jugo natural - agua - 2 tapaditos - 1 bocados dulces - 1 porción de fruta ( por persona) - Personal para la atención - Mantelería - Decoración. | |
$ 3.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.167.000
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$ 1.167.000
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Total Neto
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$ 1.167.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 221.730
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$ 1.388.730
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.