Orden de Compra. Nº732-40-AG25 "COFFEE BREAK PARA LANZAMIENTO DE AGENDA DE RELAVES EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO / PROGRAMA 01 - SUBSECRETARIA DE MINERÍA / SOL 3812 /IMR"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 732-40-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2025
Nombre de la Orden de Compra COFFEE BREAK PARA LANZAMIENTO DE AGENDA DE RELAVES EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO / PROGRAMA 01 - SUBSECRETARIA DE MINERÍA / SOL 3812 /IMR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
R.U.T. 61.701.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 88
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
R.U.T. 61.701.000-3
Dirección de Facturación AMUNATEGUI 232, PISO 15, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 40745,5
Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 232, PISO 15, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMODI
Razón Social EVENTOS ANDRÉS ANGELO ANTTONINO MORCHIO DÍAZ E.I.R
R.U.T. 76.371.315-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMODI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadServicio de coffee break para 50 personas: (1) Mesón con los siguiente: bocadillos dulces y salados, (2) Bebidas frías y calientes: jugos naturales, café de grano, te, agua mineral con y sin gas, (3) Decoración: Mantelería y decoración de la mesa, (4) Servicio de limpieza completo al término del servicio. El coffee debería estar disponible desde las 09:30 am (el evento parte formalmente a las 10:00 am).SEGÚN COTIZADOR ADJUNTO EN 732-22-COT25 $ 214.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.450 $ 214.450
Total Neto $ 214.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.746
TOTAL OC $ 255.196


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.