1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1681-856-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
05-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MM N°39 IMPLEMENTACION 12VA DE PROYECTO DE VIGILANCIA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
5184-104-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
|
R.U.T. |
61.606.917-9 |
Dirección de Facturación |
AVENIDA BRASIL 753 |
Comuna |
Linares
|
Impuesto |
1399495,73 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA BRASIL 753 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
REDES MAULE LTDA |
Razón Social |
SERVICIOS INFORMÁTICOS Y REDES MAULE LIMITADA
|
R.U.T. |
76.898.228-7 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
REDES MAULE LTDA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Global | INSTALACION FIBRA Y RACK CAMARA, SEGÚN SE DETALLA EN COTIZACIÓN
N°HL00007/24 DEL 05/07/2024 ADJUNTA. | INSTALACION FIBRA Y RACK CAMARA, SEGÚN SE DETALLA EN COTIZACIÓN
N°HL00007/24 DEL 05/07/2024 ADJUNTA. |
$ 7.365.767,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.365.767
|
$ 7.365.767
|
|
Total Neto
|
$ 7.365.767
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 1.399.496
|
$ 8.765.263
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.