Orden de Compra. Nº1681-856-SE24 "MM N°39 IMPLEMENTACION 12VA DE PROYECTO DE VIGILANCIA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1681-856-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-08-2024
Nombre de la Orden de Compra MM N°39 IMPLEMENTACION 12VA DE PROYECTO DE VIGILANCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-104-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO HBL
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8274
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación AVENIDA BRASIL 753
Comuna Linares
Impuesto 1399495,73
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BRASIL 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REDES MAULE LTDA
Razón Social SERVICIOS INFORMÁTICOS Y REDES MAULE LIMITADA
R.U.T. 76.898.228-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REDES MAULE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1GlobalINSTALACION FIBRA Y RACK CAMARA, SEGÚN SE DETALLA EN COTIZACIÓN N°HL00007/24 DEL 05/07/2024 ADJUNTA.INSTALACION FIBRA Y RACK CAMARA, SEGÚN SE DETALLA EN COTIZACIÓN N°HL00007/24 DEL 05/07/2024 ADJUNTA. $ 7.365.767,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.365.767 $ 7.365.767
Total Neto $ 7.365.767
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.399.496
TOTAL OC $ 8.765.263


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.