Orden de Compra. Nº3658-390-AG24 "COMPRA DE INSUMOS,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3658-240-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3658-390-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3658-240-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO
R.U.T. 69.072.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 202400000378 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO
R.U.T. 69.072.800-1
Dirección de Facturación Av. Calera de Tango 345
Comuna Calera De Tango
Impuesto 24700
Dirección de Envío de la Factura Av. Calera de Tango 345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEGOCIOS por CHILE
Razón Social EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L.
R.U.T. 77.022.743-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NEGOCIOS por CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1UnidadCOMPRA INSUMOS DESECHABLES,250 VASOS LIQUIDOS CALIENTES 250 VASOS LIQUIDOS FRIOS 5 PAQUETES DE SERVILLETAS 200UNID,2 MANTELES RECTANGULARES COLOR NEGRO BISTRECH 2 MT Y 1 CAJA PLASTICA TRANSPARENTE DE 40/45 LTS.COMPRA INSUMOS DESECHABLES,250 VASOS LIQUIDOS CALIENTES 250 VASOS LIQUIDOS FRIOS 5 PAQUETES DE SERVILLETAS 200UNID,2 MANTELES RECTANGULARES COLOR NEGRO BISTRECH 2 MT Y 1 CAJA PLASTICA TRANSPARENTE DE 40/45 LTS. $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
Total Neto $ 130.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.700
TOTAL OC $ 154.700


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.200.039-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.200.039-1 Ver adjunto