1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057049-8419-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
12-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
PCV - Desde Compra Agil 1057049-130-COT25, FUS 158 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1069747,975 |
Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SANUSA |
Razón Social |
COMERCIAL SANUSA SPA
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R.U.T. |
77.634.778-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SANUSA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Global | 866-0022 Servicio de Reparación de Ambulancias Desde Compra Agil 1057049-130-COT25, FUS 158 | 866-0022 REPARACION Y/O MANTENCION DE VEHICULOS
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$ 5.630.253,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.630.253
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$ 5.630.253
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Total Neto
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$ 5.630.252
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.069.748
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$ 6.700.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.