Orden de Compra. Nº1389585-96-AG25 "MINSAL - FOFAR / PER CAPITA CDP 153/2025 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1389585-105-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION COMUNAL DE SALUD- CORP MARIA PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1389585-96-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MINSAL - FOFAR / PER CAPITA CDP 153/2025 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1389585-105-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION COMUNAL DE SALUD- CORP MARIA PINTO
Razón Social DIRECCION COMUNAL DE SALUD- CORP MARIA PINTO
R.U.T. 70.882.100-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION COMUNAL DE SALUD- CORP MARIA PINTO
R.U.T. 70.882.100-4
Dirección de Facturación Avenida Francisco Costabal N° 78
Comuna María Pinto
Impuesto 356820
Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Costabal N° 78
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hospimedica Chile
Razón Social HOSPIMEDICA SPA
R.U.T. 76.706.567-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hospimedica Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311510
Vendaje de espuma1Global13 Molicare Skin (Espuma Limpiadora de Piel) 20 Hydroclean Solución (Solución limpiadora de herida) 6 Atrauman AG 10x20 cms (tull con plata) - caja 10 unidades 12 Atrauman Silicone 7,5x10 cms - caja 10 unidades 10 Hydroclean 5,5 cms redondo - caja 10 unidades 5 Zetuvit plus 10x10 cms - caja 10 unidades 3 Sterilux AMD 11 cms x 3,7 mts - caja 1 ud. 2 Fieltro adhesivo semi duro 8 mm - caja 1 ud.   $ 1.878.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.878.000 $ 1.878.000
Total Neto $ 1.878.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 356.820
TOTAL OC $ 2.234.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.