1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2137-368-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2137-184-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital de Achao |
Razón Social |
Hospital de Achao
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R.U.T. |
61.602.278-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Hospital de Achao
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R.U.T. |
61.602.278-4 |
Dirección de Facturación |
RIQUELME Nº 16 - Achao |
Comuna |
Quinchao
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Impuesto |
30096 |
Dirección de Envío de la Factura |
RIQUELME Nº 16 - Achao |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Nordest Group |
Razón Social |
NORDEST GROUP LIMITADA
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R.U.T. |
76.374.952-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Nordest Group |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42312201
| Sutura | 72 | Unidad | SUTURA NO ABSORBIBLE NYLON AZUL 3/0 AGUJA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR
| SUTURA NO ABSORBIBLE NYLON AZUL 3/0 AGUJA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR |
$ 700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.400
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$ 50.400
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42312201
| Sutura | 144 | Unidad | SUTURA NO ABSORBIBLE NYLON AZUL 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR | SUTURA NO ABSORBIBLE NYLON AZUL 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR |
$ 750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 108.000
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$ 108.000
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Total Neto
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$ 158.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.096
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$ 188.496
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.