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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2762-393-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-263-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
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R.U.T. |
69.151.202-9 |
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Dirección de Facturación |
LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL. |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
446500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-04-2025 |
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Proveedor |
La Cambucheria |
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Razón Social |
COM JUAN CORDOVA Y CIA LTDA
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R.U.T. |
76.911.530-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
La Cambucheria |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111502
| Bolsas de papel | 100000 | Unidad | BOLSA DE PAPEL 1/2 KILO | |
$ 8,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 800.000
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$ 800.000
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24111502
| Bolsas de papel | 50000 | Unidad | BOLSA DE PAPEL 1 KILO | |
$ 9,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 450.000
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$ 450.000
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24111502
| Bolsas de papel | 100000 | Unidad | BOLSA DE PAPEL 1/8 KILO | |
$ 5,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500.000
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$ 500.000
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24111502
| Bolsas de papel | 100000 | Unidad | BOLSA DE PAPEL 1/4 KILO | |
$ 6,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.000
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$ 600.000
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Total Neto
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$ 2.350.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 446.500
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$ 2.796.500
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.