Orden de Compra. Nº
2188-32-AG25
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COMPRA ALIMENTACIÓN SALUD MENTAL, MEMO 49 CARGO AL HOSPITAL
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2188-32-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA ALIMENTACIÓN SALUD MENTAL, MEMO 49 CARGO AL HOSPITAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Coinco
Razón Social
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO
R.U.T.
61.602.134-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 606 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO
R.U.T.
61.602.134-6
Dirección de Facturación
FRANCISCO DIAZ MUÑOZ 157 COINCO
Comuna
Coinco
Impuesto
109424,8
Dirección de Envío de la Factura
FRANCISCO DIAZ MUÑOZ 157 COINCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA PALMA Y RAMIREZ LIMITADA
Razón Social
COMERCIALIZADORA PALMA Y RAMÍREZ LIMITADA
R.U.T.
77.627.519-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA PALMA Y RAMIREZ LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192110
Nueces o frutos secos
20
Bolsa
MIX DE FRUTOS SECOS DE 700 GRAMOS CADA BOLSA.
$ 5.710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.200
$ 114.200
50202304
Jugos y néctar envasados
30
Botella
NÉCTAR DE DURAZNO 0% AZUCAR AÑADIDA DE 1.5 LITROS.
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.500
$ 46.500
52151502
Platos desechables domésticos
600
Unidad
PLATOS DESECHABLES BIODEGRADABLES DE MEDIDAS ENTRE 18 A 20 CM.
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
100
Unidad
GALLETÓN DE AVENA Y ARÁNDANOS ROJOS DE 40 GRAMOS.
$ 415,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.500
$ 41.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos
200
Unidad
GALLETÓN DE AVENA Y CHIPS DE CHOCOLATE DE 40 GRAMOS.
$ 415,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.000
$ 83.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
100
Unidad
GALLETÓN DE AVENA Y ALMENDRAS DE 40 GRAMOS.
$ 415,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.500
$ 41.500
50201709
Café instantáneo
3
Tarro
CAFE DE FINA SELECCIÓN DE 200 GRAMOS.
$ 10.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.420
$ 30.420
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Paquete
GALLETA CACAO NARANJA SIN AZUCAR DE 100 GRAMOS.
$ 2.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.200
$ 51.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Paquete
GALLETA DE CHIPS DE CHOCOLATE SIN AZUCAR DE 120 GRAMOS.
$ 1.920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.400
$ 38.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Paquete
GALLETA BAÑADA EN CACAO SIN AZUCAR DE 100 GRAMOS.
$ 2.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.200
$ 51.200
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
30
Paquete
MANGA DE VASOS TÉRMICOS DE 20 UNIDADES CADA UNA, DE 240 CC C/U.
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
Total Neto
$ 575.920
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 109.425
TOTAL OC
$ 685.345
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.