Orden de Compra. Nº2188-32-AG25 "COMPRA ALIMENTACIÓN SALUD MENTAL, MEMO 49 CARGO AL HOSPITAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2188-32-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-02-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ALIMENTACIÓN SALUD MENTAL, MEMO 49 CARGO AL HOSPITAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coinco
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO
R.U.T. 61.602.134-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 606 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO
R.U.T. 61.602.134-6
Dirección de Facturación FRANCISCO DIAZ MUÑOZ 157 COINCO
Comuna Coinco
Impuesto 109424,8
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO DIAZ MUÑOZ 157 COINCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA PALMA Y RAMIREZ LIMITADA
Razón Social COMERCIALIZADORA PALMA Y RAMÍREZ LIMITADA
R.U.T. 77.627.519-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA PALMA Y RAMIREZ LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192110
Nueces o frutos secos20BolsaMIX DE FRUTOS SECOS DE 700 GRAMOS CADA BOLSA.  $ 5.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.200 $ 114.200
50202304
Jugos y néctar envasados30BotellaNÉCTAR DE DURAZNO 0% AZUCAR AÑADIDA DE 1.5 LITROS.  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500
52151502
Platos desechables domésticos600UnidadPLATOS DESECHABLES BIODEGRADABLES DE MEDIDAS ENTRE 18 A 20 CM.  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos100UnidadGALLETÓN DE AVENA Y ARÁNDANOS ROJOS DE 40 GRAMOS.  $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.500 $ 41.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos200UnidadGALLETÓN DE AVENA Y CHIPS DE CHOCOLATE DE 40 GRAMOS.  $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.000 $ 83.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos100UnidadGALLETÓN DE AVENA Y ALMENDRAS DE 40 GRAMOS.  $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.500 $ 41.500
50201709
Café instantáneo3TarroCAFE DE FINA SELECCIÓN DE 200 GRAMOS.  $ 10.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.420 $ 30.420
50181905
Galletas dulces o pastelitos20PaqueteGALLETA CACAO NARANJA SIN AZUCAR DE 100 GRAMOS.  $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.200 $ 51.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos20PaqueteGALLETA DE CHIPS DE CHOCOLATE SIN AZUCAR DE 120 GRAMOS.  $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos20PaqueteGALLETA BAÑADA EN CACAO SIN AZUCAR DE 100 GRAMOS.  $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.200 $ 51.200
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos30PaqueteMANGA DE VASOS TÉRMICOS DE 20 UNIDADES CADA UNA, DE 240 CC C/U.  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
Total Neto $ 575.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.425
TOTAL OC $ 685.345


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.