1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
515568-913-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
17-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SC-50752/SEP/CALIGRAFIX PRE-BASICA/COLEGIO PRESIDENTE GERMAN RIESCO/N.P.S |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
CODEDUC |
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO |
R.U.T. |
71.309.800-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO |
R.U.T. |
71.309.800-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) |
Comuna |
Maipú |
Impuesto |
294975 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
22-07-2024 |
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Proveedor |
LIBRERIA ICAROS |
Razón Social |
ROSA XIMENA SOTOMAYOR CONTRERAS
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R.U.T. |
7.196.033-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LIBRERIA ICAROS |
Socios y accionistas principales
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