Orden de Compra. Nº1759-223-AG24 "SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO RED EPJA M91"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1759-223-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-08-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO RED EPJA M91
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración XII Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION
R.U.T. 60.901.014-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 439 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION
R.U.T. 60.901.014-2
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1259
Comuna Punta Arenas
Impuesto 10070
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1259
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-08-2024
TítuloDescripción
COORDINACIÓN ENTREGA DE SERVICIOCOORDINAR SERVICIO CON COORDINADOR DEL PROGRAMA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotel Carpa Manzano
Razón Social HOTELERA RIO DE LOS CIERVOS LIMITADA
R.U.T. 76.338.780-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hotel Carpa Manzano
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111501
Hoteles1Unidad1 Servicio de Alojamiento Entrada: jueves 08 de agosto de 2024 Salida: viernes 09 de Agosto de 2024  $ 42.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
90111501
Hoteles1Unidad1 Servicio de Cena Jueves 08 de Agosto de 2024  $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
Total Neto $ 53.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.070
TOTAL OC $ 63.070


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.891.121-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 85.633.900-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.338.780-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.081.353-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.