Orden de Compra. Nº1214102-722-AG25 "CCO/SP-27/MANTENCIONES VARIAS/COMPLEJO DEPORTIVO/1214102-648-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1214102-722-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra CCO/SP-27/MANTENCIONES VARIAS/COMPLEJO DEPORTIVO/1214102-648-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
R.U.T. 70.835.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
R.U.T. 70.835.200-4
Dirección de Facturación SAN FRANCISCO 8630
Comuna Pudahuel
Impuesto 315400
Dirección de Envío de la Factura SAN FRANCISCO 8630
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor METALESCAPS
Razón Social INGENIERÍA EN PROYECTOS SCM SPA
R.U.T. 77.584.281-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal METALESCAPS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151601
Compresores de aire5UnidadMANTENCION CORRECTIVA COMPRESORES DE DIFERENTES MODELOS SIN REGISTRAR, DEBE INCLUIR REPUESTOS POR FALLA, SE SOLICITA VISITA TECNICA OBLIGATORIA EL DIA MIERCOLES 09 Y JUEVES 10 DE ABRIL, MARISOL SALINAS 983282764  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación3UnidadMANTENCION CORRECTIVA LAVADORAS/ABRILLANTADORAS 17" MODELO BF522B , SE SOLICITA VISITA TECNICA OBLIGATORIA EL DIA MIERCOLES 09 Y JUEVES 10 DE ABRIL, MARISOL SALINAS 983282764  $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación4UnidadMANTENCION CORRECTIVA Y CAMBIO DE BUJIAS A CORTADORAS DE PASTO DIFERENTES MODELOS, SE SOLICITA VISITA TECNICA OBLIGATORIA EL DIA MIERCOLES 09 Y JUEVES 10 DE ABRIL, MARISOL SALINAS 983282764  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación3UnidadMANTENCION CORRECTIVA Y CAMBIO DE BUJIAS DE ORILLAS DE PASTO DIFERENTES MODELOS, SE SOLICITA VISITA TECNICA OBLIGATORIA EL DIA MIERCOLES 09 Y JUEVES 10 DE ABRIL, MARISOL SALINAS 983282764  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANTENCION CORRECTIVA ASPIRADORA INDUSTRIAL LUSTER, SE SOLICITA VISITA TECNICA OBLIGATORIA EL DIA MIERCOLES 09 Y JUEVES 10 DE ABRIL, MARISOL SALINAS 983282764  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 1.660.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 315.400
TOTAL OC $ 1.975.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.