Orden de Compra. Nº669-18-AG25 "MATERIALES DE ASEO PARA REGULARIZACION compra ágil: 669-6-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales IV Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 669-18-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA REGULARIZACION compra ágil: 669-6-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI de Coquimbo
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales IV Región
R.U.T. 61.402.020-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 71
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales IV Región
R.U.T. 61.402.020-2
Dirección de Facturación PRAT Nº 255, OF 410
Comuna La Serena
Impuesto 79927,3
Dirección de Envío de la Factura PRAT Nº 255, OF 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIX VENTA
Razón Social MIX VENTA SPA
R.U.T. 77.943.232-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MIX VENTA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel10Unidad• Toalla de Papel JUMBO Doble Hoja 200 mts c/u 2 Unid de preferencia Elite  $ 5.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.870 $ 51.870
47131816
Desodorantes10Unidad• Repuesto Air Wick Automatico Variedades aromas 270ml  $ 1.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.850 $ 18.850
47131816
Desodorantes15UnidadDesinfectante de Ambientes y Eliminador de Olores 495 ml de preferencia Lysoform Original   $ 2.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.785 $ 31.785
47131816
Desodorantes10UnidadDesodorante Air Wick Automático Difusor Universal 2 Uni / con Repuestos  $ 19.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.720 $ 198.720
47131618
Mopas húmedas15PaqueteTrapero Húmedo para piso Multiuso Lavanda. 10 Un, de preferencia virutex  $ 1.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.275 $ 28.275
53102512
pañuelos30PaquetePañuelos Facial Doble Hoja Individual 90 un. de preferencia Elite  $ 1.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.030 $ 39.030
42281912
Toallas de esterilización30PaqueteToallas Desinfectantes Pouch Limon X 90 Un de Preferencia Virutex  $ 1.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.140 $ 52.140
Total Neto $ 420.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.927
TOTAL OC $ 500.597


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.