1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3256-18-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
31-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES MANTENCION |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN
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R.U.T. |
61.102.068-6 |
Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL |
Comuna |
Talcahuano
|
Impuesto |
113043,16 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
10-04-2025 |
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Proveedor |
ICOPRONT |
Razón Social |
MIRIAM DEL CARMEN SOTO LEON COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCI
|
R.U.T. |
76.590.030-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ICOPRONT |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181504
| Guantes protectores | 1 | Global | ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, FACTURAR SEGUN ARCHIVO ADJUNTO EN invitación a compra ágil: 3256-12-COT25. | ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD SEGUN ARCHIVO ADJUNTO EN invitación a compra ágil: 3256-12-COT25. |
$ 594.964,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 594.964
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$ 594.964
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Total Neto
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$ 594.964
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 113.043
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$ 708.007
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.