Orden de Compra. Nº
3661-768-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-335-COT24, COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°128 ADMINISTRADOR, 04-02-2024.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3661-768-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-335-COT24, COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°128 ADMINISTRADOR, 04-02-2024.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 994/2024 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Facturación
AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
Comuna
San Esteban
Impuesto
107730
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Optimus Clean
Razón Social
COMERCIAL RIVERA & ARRIAGADA LIMITADA
R.U.T.
76.156.526-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Optimus Clean
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
70
Unidad
70 toalla 250 m jumbo 2 unidades doble hoja tork similar o equivalente
$ 6.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 462.000
$ 462.000
14111703
Toallas de papel
70
Unidad
70 nova toalla de papel clásica doble hoja 16m 2 unidades
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
Total Neto
$ 567.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 107.730
TOTAL OC
$ 674.730
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.309.082-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.156.526-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.156.526-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.989.133-K
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
96.908.760-k
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.462.500-5
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.759.732-0
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.201.637-9
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
19.260.495-8
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.738.766-9
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
76.539.061-3
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
76.579.616-4
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
77.540.825-1
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
78.027.120-5
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
77.943.232-7
Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante
77.319.828-4
Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante
77.319.828-4
Ver adjunto