Orden de Compra. Nº3661-768-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-335-COT24, COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°128 ADMINISTRADOR, 04-02-2024."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-768-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-335-COT24, COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°128 ADMINISTRADOR, 04-02-2024.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 994/2024 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
Comuna San Esteban
Impuesto 107730
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Optimus Clean
Razón Social COMERCIAL RIVERA & ARRIAGADA LIMITADA
R.U.T. 76.156.526-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Optimus Clean
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel70Unidad70 toalla 250 m jumbo 2 unidades doble hoja tork similar o equivalente  $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.000 $ 462.000
14111703
Toallas de papel70Unidad70 nova toalla de papel clásica doble hoja 16m 2 unidades  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
Total Neto $ 567.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.730
TOTAL OC $ 674.730


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.989.133-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.908.760-k Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.759.732-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.201.637-9 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 19.260.495-8 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.738.766-9 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.579.616-4 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto