Orden de Compra. Nº3145-212-AG24 "200//001//SA_13_FORMULARIOS.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3145-272-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-212-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2024
Nombre de la Orden de Compra 200//001//SA_13_FORMULARIOS.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3145-272-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020200000000044138012152204001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna Iquique
Impuesto 54340
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Markprint
Razón Social IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD MARCO ANTONIO CIFUENTES DOREN E.I.R.L.
R.U.T. 77.114.096-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Markprint
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales20TalonarioBLOCK DE PAPEL DE100 HOJAS TAMAÑO CARTA IMPRESO EN UN COLOR POR AMBOS LADOS ANEXO 1BLOCK DE PAPEL DE100 HOJAS TAMAÑO CARTA IMPRESO EN UN COLOR POR AMBOS LADOS ANEXO 1 $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales20TalonarioBLOCK DE PAPEL DE 100 HOJAS TAMAÑO CARTA IMPRESO EN UN COLOR POR AMBOS LADOS ANEXO 2BLOCK DE PAPEL DE 100 HOJAS TAMAÑO CARTA IMPRESO EN UN COLOR POR AMBOS LADOS ANEXO 2 $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales20TalonarioBLOCK DE CARTULINA DE 100 HOJAS TAMAÑO CARTA IMPRESO EN UN COLOR POR AMBOS LADOSBLOCK DE CARTULINA DE 100 HOJAS TAMAÑO CARTA IMPRESO EN UN COLOR POR AMBOS LADOS $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
Total Neto $ 286.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.340
TOTAL OC $ 340.340


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.959.973-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.450.191-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.839.537-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.944.900-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.862.814-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.114.096-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.129.709-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto