Orden de Compra. Nº1346283-181-AG24 "MATERIALES DE MANTENCIÓN DE CASAS DEL CENTRO IP-IRC COPIAPÓ"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1346283-181-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-08-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENCIÓN DE CASAS DEL CENTRO IP-IRC COPIAPÓ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE ATACAMA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1260
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación Rancagua 499 Edificio MOP MINJU 4 piso
Comuna Copiapó
Impuesto 90752,55
Dirección de Envío de la Factura Rancagua 499 Edificio MOP MINJU 4 piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OREGONMIL SPA
Razón Social OREGÓNMIL SPA
R.U.T. 77.734.452-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OREGONMIL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161609
Tornillo de fiador10BolsaTarugos de Nylon de 8 mm, bolsa de 100 unidades ( se adjunta fotografía del producto)  $ 3.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.100 $ 37.100
31161609
Tornillo de fiador10BolsaTarugos de Nylon de 6 mm, bolsa de 100 unidades ( se adjunta fotografía del producto)  $ 2.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.250 $ 20.250
31161609
Tornillo de fiador1000UnidadTornillos autoperforantes hexagonales de 12x1" punta broca con golilla (se adjunta fotografía del producto)  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
72101603
Servicios de canalones (canaletas) y tubos de bajada5UnidadUnión de Canaletas PVC Blanco ( se adjunta fotografía del producto)  $ 1.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.625 $ 9.625
40141740
Llaves de combustible10UnidadLlaves de Lavamanos ( se adjunta fotografía del modelo)  $ 15.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.100 $ 159.100
72101603
Servicios de canalones (canaletas) y tubos de bajada5UnidadCanaleta de PVC Blanco de 4 metros ( se adjunta fotografía del producto)  $ 9.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800
31201615
Activadores del adhesivo2TinetaTineta adhesivo cerámica AC en asta de 15 kilos ( se adjunta fotografía del producto)  $ 17.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.780 $ 35.780
72101603
Servicios de canalones (canaletas) y tubos de bajada1TuboTubo de bajada de PVC Blanco de 3 metros ( se adjunta fotografía del productos)  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.990 $ 5.990
Total Neto $ 477.645
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.753
TOTAL OC $ 568.398


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.992.313-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.734.452-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.