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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3131-310-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA VEHICULOS FISCALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ESTACION NAVAL METROPOLITANA
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R.U.T. |
61.102.070-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. PORTALES N° 4040 |
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Comuna |
Quinta Normal
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Impuesto |
25539,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PORTALES N° 4040 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-11-2024 |
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA
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R.U.T. |
76.905.892-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25191513
| Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra | 8 | Unidad | SE SOLICITA A LOS PROVEEDORES VERIFICAR LISTADO DE PRODUCTOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA, OBJETO ADJUNTEN EL TOTAL DE LISTADO DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS POR ÉSTA UNIDAD PARA SU EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE COMPRA. | |
$ 16.802,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 134.416
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$ 134.416
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Total Neto
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$ 134.416
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.539
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$ 159.955
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.