Orden de Compra. Nº3680-86-AG25 "compra ágil: 3680-82-COT25 POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA SALIDA PEDAGOGICA, SEGUN SOLICITUD ORD N°36 09/04/2025 LICEO SAN ESTEBAN, CON CARGO A LEY SEP. colaciones se requieren para el dia 22 de abril 2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3680-86-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 3680-82-COT25 POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA SALIDA PEDAGOGICA, SEGUN SOLICITUD ORD N°36 09/04/2025 LICEO SAN ESTEBAN, CON CARGO A LEY SEP. colaciones se requieren para el dia 22 de abril 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA SANTA TERESA #154
Comuna San Esteban
Impuesto 49031,4
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SANTA TERESA #154
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FUNVALLEY E.I.R.L.
Razón Social COMERCIAL PABLO LOPEZ SEGURA E.I.R.L.
R.U.T. 77.042.777-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FUNVALLEY E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos34UnidadColación individual en bolsa que contenga: Leche individual Soprole (chocolate, frutilla) + Galleta Selz (clásica) + Brownie 140 gramos Nutra bien ) o similar.  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.400 $ 54.400
50192502
Sandwiches y canapés con relleno congelados34UnidadAlmuerzo colación fría en bolsa Barros Lucos al vacío + coca- cola cero en lata o similar + De Todito 290 gramos. Estas colaciones son para el día 23 de abril Para estudiantes que participan de una salida pedagógica al Parque Tricao en Santo Domingo – Valparaíso.   $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.660 $ 203.660
Total Neto $ 258.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.031
TOTAL OC $ 307.091


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.