Orden de Compra. Nº1540-279-SE24 "PRORROGA SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES Y ASEO EXTERIOR DESDE ID 1540-183-LE22, PERIODO DE 2 MESES A PARTIR DESDE 01.02.2024 AL 31.03.2024."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-279-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-01-2024
Nombre de la Orden de Compra PRORROGA SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES Y ASEO EXTERIOR DESDE ID 1540-183-LE22, PERIODO DE 2 MESES A PARTIR DESDE 01.02.2024 AL 31.03.2024.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 585
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AV. España 1650
Comuna Puerto Natales
Impuesto 798000
Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TerraNativa
Razón Social MARGARITA TERESA MAUREIRA ALVARADO
R.U.T. 10.351.133-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TerraNativa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios2MesPRORROGA SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES Y ASEO EXTERIOR DESDE ID 1540-183-LE22, PERIODO DE 2 MESES A PARTIR DESDE 01.02.2024 AL 31.03.2024. PRORROGA SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES Y ASEO EXTERIOR DESDE ID 1540-183-LE22, PERIODO DE 2 MESES A PARTIR DESDE 01.02.2024 AL 31.03.2024. $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200.000 $ 4.200.000
Total Neto $ 4.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 798.000
TOTAL OC $ 4.998.000